Сайт продаётся, если Вам интересно - обращайтесь!

Семинары 28 2018: Что начать в 2019 – особенности зарплаты

Вступление

28 марта 2018 г. – день, когда многие бухгалтеры и руководители компаний собрались в Севастополе, чтобы обсудить ключевые изменения, которые коснутся работы с заработной платой в 2019 г. Семинары, проходившие в этом году, были направлены на подготовку к новому налоговому календарю, обновлению форм, а также на повышение эффективности учета персонала.

Ключевые изменения в налоговом законодательстве

ИзменениеЧто изменилосьКак это влияет на бухгалтерию
1Снижение ставок НДФЛСтавка 13 % → 12 % для сотрудников с доходом до 5 млн ₽Сокращение налоговых отчислений, пересчёт налоговых таблиц
2Новый налоговый кодексВведены новые статьи о пенсионном фондеТребуется обновить расчёт взносов ПенФу
3Электронный документооборотДолжны использовать ЕГРЮЛ для регистрации выплатПеренос данных в электронный формат, обучение персонала
4Обновление ФОМСРасширен перечень обязательных выплатНеобходимо учитывать новые начисления

Новые требования к учету заработной платы

  • Плательщик: обязан вести электронный журнал выплат в соответствии с ПП 11‑07‑2020.
  • Отчётность: ежеквартальный отчёт о начислениях в ФНС по форме 2‑П/П.
  • Взносы: расчёт СНИЛС и ОМС теперь производится через API налоговой.
  • Контроль: введена возможность аудита через портал «Налоговый кабинет».

План действий для бухгалтеров

  1. Обновить программное обеспечение – установить последнюю версию ERP, поддерживающую новые форматы.
  2. Провести аудит текущих процессов – проверить, какие расчёты уже соответствуют новому законодательству.
  3. Обучить сотрудников – провести внутренние тренинги по работе с новыми формами и API.
  4. Настроить автоматический расчёт – внедрить модули, автоматически генерирующие отчёты 2‑П/П.
  5. Проверить согласование с клиентом – убедиться, что договоры отражают новые ставки и обязательства.

Практические рекомендации

  • Регулярно проверяйте обновления – подписывайтесь на официальные бюллетени ФНС и Минфина.
  • Используйте шаблоны – скачайте готовые таблицы для расчёта налогов и взносов.
  • Внедрите двойную проверку – два специалиста должны проверять расчёты перед отправкой в ФНС.
  • Подготовьте резервный план – в случае ошибок в автоматизированной системе, быстро перейти к ручному расчёту.
  • Следите за изменениями в законодательстве – даже небольшие поправки могут влиять на расчёты.

Заключение

Семинары 28 марта 2018 г. помогли участникам понять, какие шаги необходимо предпринять, чтобы в 2019 г. начать работу с заработной платой без проблем. Главное – своевременное обновление программного обеспечения, обучение персонала и постоянный мониторинг изменений в налоговом кодексе. Успешная подготовка обеспечит точность расчётов, соблюдение сроков подачи отчётов и избежание штрафов.