Семинары 28 2018: Что начать в 2019 – особенности зарплаты
Вступление
28 марта 2018 г. – день, когда многие бухгалтеры и руководители компаний собрались в Севастополе, чтобы обсудить ключевые изменения, которые коснутся работы с заработной платой в 2019 г. Семинары, проходившие в этом году, были направлены на подготовку к новому налоговому календарю, обновлению форм, а также на повышение эффективности учета персонала.
Ключевые изменения в налоговом законодательстве
| № | Изменение | Что изменилось | Как это влияет на бухгалтерию |
|---|---|---|---|
| 1 | Снижение ставок НДФЛ | Ставка 13 % → 12 % для сотрудников с доходом до 5 млн ₽ | Сокращение налоговых отчислений, пересчёт налоговых таблиц |
| 2 | Новый налоговый кодекс | Введены новые статьи о пенсионном фонде | Требуется обновить расчёт взносов ПенФу |
| 3 | Электронный документооборот | Должны использовать ЕГРЮЛ для регистрации выплат | Перенос данных в электронный формат, обучение персонала |
| 4 | Обновление ФОМС | Расширен перечень обязательных выплат | Необходимо учитывать новые начисления |
Новые требования к учету заработной платы
- Плательщик: обязан вести электронный журнал выплат в соответствии с ПП 11‑07‑2020.
- Отчётность: ежеквартальный отчёт о начислениях в ФНС по форме 2‑П/П.
- Взносы: расчёт СНИЛС и ОМС теперь производится через API налоговой.
- Контроль: введена возможность аудита через портал «Налоговый кабинет».
План действий для бухгалтеров
- Обновить программное обеспечение – установить последнюю версию ERP, поддерживающую новые форматы.
- Провести аудит текущих процессов – проверить, какие расчёты уже соответствуют новому законодательству.
- Обучить сотрудников – провести внутренние тренинги по работе с новыми формами и API.
- Настроить автоматический расчёт – внедрить модули, автоматически генерирующие отчёты 2‑П/П.
- Проверить согласование с клиентом – убедиться, что договоры отражают новые ставки и обязательства.
Практические рекомендации
- Регулярно проверяйте обновления – подписывайтесь на официальные бюллетени ФНС и Минфина.
- Используйте шаблоны – скачайте готовые таблицы для расчёта налогов и взносов.
- Внедрите двойную проверку – два специалиста должны проверять расчёты перед отправкой в ФНС.
- Подготовьте резервный план – в случае ошибок в автоматизированной системе, быстро перейти к ручному расчёту.
- Следите за изменениями в законодательстве – даже небольшие поправки могут влиять на расчёты.
Заключение
Семинары 28 марта 2018 г. помогли участникам понять, какие шаги необходимо предпринять, чтобы в 2019 г. начать работу с заработной платой без проблем. Главное – своевременное обновление программного обеспечения, обучение персонала и постоянный мониторинг изменений в налоговом кодексе. Успешная подготовка обеспечит точность расчётов, соблюдение сроков подачи отчётов и избежание штрафов.