Domain is for SALE! Сайт продаётся, если Вам интересно - обращайтесь!

Налоги и бухгалтерия в Иране: Практическое руководство

Введение

Иран – ключевой игрок на энергетическом и геополитическом рынке. Для российских компаний, которые рассматривают выход на эту страну, крайне важно разобраться в особенностях налогового и бухгалтерского регулирования. В этом материале собраны основные правила, которые помогут избежать штрафов и эффективно вести учет в рамках иранского законодательства.

Налоговое законодательство Ирана

НалогСтавкаОсобенностиСрок уплаты
НДС9–12 %Обязателен для всех компаний, работающих в Иранеежемесячно
Налог на прибыль25 %Стандартная ставка, но возможны льготы для инвесторовгодовой
Акциз0–30 %Применяется к нефтяным и газовым продуктамежеквартально

Технические детали:

  • Все налоговые декларации подаются через электронный портал «Mossad».
  • Погашение налогов осуществляется в валюте риала, но допускается перевод в долларах США.

Бухгалтерский учет в Иране

  1. Двойная система учета – компании обязаны вести как «обычный» бухгалтерский учет, так и отдельный учет для налоговых целей.
  2. Валютные операции – все расчёты в иностранной валюте фиксируются по курсу Центрального банка Ирана.
  3. Отчётность – финансовая отчётность составляется в соответствии с международными стандартами IFRS, но с поправками, предусмотренными иранским законодательством.

Ключевые документы

  • Баланс – отражает активы и пассивы на конец периода.
  • Отчёт о прибылях и убытках – фиксирует доходы, расходы и чистую прибыль.
  • Кассовый отчёт – отслеживает движение наличных средств.

Особенности работы с российскими компаниями

ВопросЧто нужно знатьРиски
Двойное налогообложениеСуществует соглашение между РФ и Ираном, но оно не покрывает все отраслиНалоги могут удвоиться, если не учесть соглашение
СанкцииИран подвержен международным санкциямВозможность блокировки банковских операций
Локальные партнёрыНеобходимо заключать контракты с местными компаниямиРиск мошенничества, если не проверить партнёра

Практические рекомендации

  • Проверка партнёров – используйте сервисы «E-Trade» и «Iran Business Registry» для проверки юридического статуса.
  • Налоговый консультант – наймите специалиста, знакомого с иранским Налоговым кодексом.
  • Тестовый учёт – начните с малого проекта, чтобы убедиться в правильности учёта.
  • Регулярные аудиты – проводите внутренние проверки каждые 6 месяцев.

Заключение

Ведение бухгалтерии и уплата налогов в Иране – это серьёзный шаг, требующий тщательной подготовки. Соблюдение всех требований законодательства поможет избежать штрафов и наложенных санкций, а также создаст надёжную основу для дальнейшего развития бизнеса в этом регионе.